YIT Oyj:n tulosjulkistukset ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2025
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2009 klo 8.00
YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2008: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO LASKI - MARKKINAMUUTOKSEEN REAGOITIIN NOPEILLA TOIMENPITEILLÄ
Vuonna 2008: - Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 3 939,7 milj. euroa (2007: 3 706,5 Me).
- Liikevoitto laski 23 prosenttia ja oli 260,6 milj. euroa (337,8 Me). - Liikevoittoprosentti oli 6,6 (9,1 %). - Tulos ennen veroja laski 37 prosenttia ja oli 193,1 milj. euroa (305,6 Me). - Osakekohtainen tulos laski 41 prosenttia ja oli 1,05 euroa (1,77 e). - Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,5 prosenttia (26,2 %). - Tilauskanta laski 8 prosenttia ja oli 3 233,7 milj. euroa (3 509,3 Me). Tilauskannasta 356 milj. euroa oli Venäjällä keskeytetyissä asuntokohteissa. - Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 25 784 (24 073). - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2008 maksetaan osinkona 0,50 euroa (0,80 e) osakkeelta.
Neljännellä vuosineljänneksellä: - Liikevaihto oli 2 prosenttia edellisvuotista suurempi eli 1 050,7 milj. euroa (10-12/2007: 1 027,0 Me). - Marras-joulukuussa toteutunut ruplan voimakas devalvoituminen nosti koko vuoden valuuttakurssitappiot yhteensä 25,0 milj. euroon (3,8 Me). - Tulos ennen veroja laski 95 prosenttia ja oli 5,4 milj. euroa (98,5 Me). - Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 61,3 milj. euroa (75,3 Me).
Tuloskehitys ja taloudellinen asema
Liikevaihto kasvoi Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. Liikevoitto kasvoi Kiinteistöteknisissä palveluissa ja Teollisuuden palveluissa, kun Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä vuonna 2007 saatu 14,4 milj. euron myyntivoitto jätetään huomioimatta. Myös infra- ja toimitilarakentamisen liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät hyvin.
Rakentamisen liikevaihto kasvoi Venäjällä, pysyi kokonaisuutena edellisvuoden tasolla Suomessa ja laski Baltian maissa. Asuntokysynnän voimakas supistuminen laski Suomen rakentamispalvelujen liikevoittoa. Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevoitto laski selvästi johtuen markkinatilanteen heikentymisestä sekä Venäjällä Gorelovon alueen hankkeisiin liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista, joiden negatiivinen tulosvaikutus oli vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä yhteensä noin 20 milj. euroa. Liikevoitto laski Baltian maissa noin 36 milj. euroa vuoteen 2007 verrattuna. Venäjällä asuntomyynti jatkui tammi-syyskuun ajan hyvänä, mutta heikkeni nopeasti vuoden viimeisten kuukausien aikana.
Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi vuoden aikana 260,5 milj. eurolla. Pääomaa sitoutui vuoden 2008 aikana erityisesti käynnissä olevaan tuotantoon. Vuoden lopussa sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 33 prosenttia (33 %) eli 545,2 milj. euroa (460,0 Me).
Konsernin rahoitusasemaa vahvistettiin viimeisellä vuosineljänneksellä kasvattamalla kassavarantoa 153,6 milj. eurolla nostamalla TyEL-lainoja sekä pitkä- ja lyhytaikaisia pankkilainoja. Myös viimeisen vuosineljänneksen hyvä operatiivinen kassavirta lisäsi kassavarantoa. Vuoden lopussa kassavaranto oli 201,7 milj. euroa (60,2 Me). Velkaantumisaste oli 79,8 prosenttia (62,9 %).
Toimenpiteet markkinamuutokseen sopeutumiseksi ja sen hyödyntämiseksi
Konsernissa toteutettiin useita nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä rahoitusmarkkinakriisin heijastuttua YIT:n toimintamaihin. Maksuvalmiutta lisättiin vuoden viimeisellä neljänneksellä nostamalla TyEL-lainoja sekä pitkä- ja lyhytaikaisia pankkilainoja. Pääoman tarvetta pienennettiin siirtämällä asuntoaloituksia parempaan markkinatilanteeseen sekä vähentämällä merkittävästi tonttihankintoja ja muita investointeja. Venäjällä tehtiin lokakuussa päätös keskeyttää rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ollut aloitettu. Baltiassa YIT vähensi myymättömien asuntojen määriä. Useiden toimitilojen myynti toteutettiin onnistuneesti vuoden lopulla. Konsernissa toteutettiin toimenpiteet kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuositasolla 40 milj. eurolla. Niiden vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vuoden 2009 kolmanteen vuosineljännekseen mennessä. Hankintatoimessa ostosopimuksia tarkistettiin markkinatilanteen mukaisiksi.
Yhtiön tavoitteena on säilyttää hyvä kilpailukyky tiukentuvassa markkinatilanteessa. Vuoden lopulla painopiste siirrettiin nopeavaikutteisesta kustannusrakenteen muokkaamisesta myynnin vahvistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Suomessa sijoittajien kanssa sovittiin loppuvuonna asuntokaupoista suurempina kokonaisuuksina ja tehtiin useita esisopimuksia vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistämisestä vuoden 2009 aikana. Tuotantokustannusten alentamista jatketaan tehostamalla hankintatoimea ja kehittämällä toimintatapoja. Kustannustehokkuutta lisätään myös hyödyntämällä yhteisiä prosesseja laajemmin sekä liiketoiminnassa että tukipalveluissa. Toimenpiteitä pääoman käytön tehostamiseksi ja kassavirran tukemiseksi jatketaan. Markkinoilla avautuu YIT:n kannalta kiinnostavia mahdollisuuksia mm. julkisten investointien ja vuokra-asuntotuotannon lisääntyessä ja korjausrakentamisen, huollon ja energiasektorin investointien jatkuessa vilkkaina.
Uudet taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011
YIT Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2009 taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011. Kassavirtaa koskeva tavoite asetettiin nyt ensimmäistä kertaa konsernitasolle. Operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee strategiakauden aikana olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen. Liikevaihdon aikaisempi numeerinen kasvutavoite, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, jätettiin pois. Tavoitteena on positiivinen liikevaihdon kasvu. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä, kun aikaisempi tavoite oli 22 prosenttia. Liikevoittotavoite, 9 prosenttia liikevaihdosta, jätettiin pois. Myös erillinen Venäjän liiketoiminnalle asetettu tavoite - liikevaihdon kasvu keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009 - jätettiin pois, koska maan lähivuosien talouskehityksen ennakoitavuus on oleellisesti heikentynyt.
Muut taloudelliset tavoitetasot pidettiin ennallaan. Omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Vuonna 2008 YIT-konsernin operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -19,4 milj. euroa, liikevaihdon kasvu 6 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto 17,5 prosenttia, omavaraisuusaste 30,7 prosenttia ja hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2008 on 47,6 prosenttia.
Näkymät vuodelle 2009
Yleiseen markkinatilanteeseen liittyvien poikkeuksellisten epävarmuuksien johdosta arviota konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehittymisestä vuonna 2009 tarkennetaan myöhemmin.
Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen tuovat epävarmuutta talouden yleinen kehitys ja sen vaikutus rakennus- ja korjausinvestointeihin sekä asuntokauppaan Suomessa ja Venäjällä.
Vuoden 2008 lopussa YIT:n tilauskanta oli 3,2 miljardia euroa, josta 356 milj. euroa oli Venäjällä keskeytetyissä asuntokohteissa. Tilauskannan katesisältö on normaali. Tilauskannan myymättömän asuntotuotannon kate riippuu asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten kehityksestä.
Kiinteistö- ja teollisuuspalvelujen liikevaihdosta noin puolet muodostuu huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta, jonka kysyntä kehittyy suhteellisen vakaasti epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Korjaushankkeiden kysynnän kasvu jatkuu. Investoinnit teollisuuteen ja kiinteistöihin vähenevät.
Suomessa asuntorakentamisen arvioidaan vähenevän ja painottuvan korkotuettuun ja vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Laskenut korkotaso kuitenkin tukee asuntokysyntää. Toimitilarakentamisen määrän arvioidaan puolittuvan edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena talonrakentaminen vähenee. Infrahankkeiden määrä pysyy vakaana tai kasvaa valtion elvytystoimien myötä vuonna 2009.
Venäjällä asuntojen suuri tarve ja YIT:n käynnissä olevan asuntotuotannon suuri määrä tarjoavat edellytykset liikevaihdon kasvattamiseen. Toisaalta liikevaihdon ja tuloksen kehityksen ennakoimattomuutta lisäävät Venäjän talouden, ruplan kurssin ja kuluttajien luottamuksen heikentyminen. Baltian maissa heikko markkinatilanne jatkuu.
Yhtiökokous
YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.3.2009 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1). Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan kokonaisuudessaan erillisenä pörssitiedotteena 6.2.2009.
Vuosikertomus 2008 ja osavuosikatsaukset vuonna 2009
Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2008, ilmestyy YIT:n verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi viikolla 8/2009. Osavuosikatsaukset julkaistaan 24.4., 24.7. ja 28.10.2009. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat.
Tiedotustilaisuudet, verkkolähetys ja puhelinkonferenssi
Perjantaina 6.2. järjestetään sijoitusanalyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitettu tilaisuus klo 10.00 englanniksi ja lehdistötilaisuus klo 13.00 suomeksi YIT:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Sijoitusanalyytikot ja salkunhoitajat voivat osallistua tiedotustilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2313 9201.
Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken esitys analyytikko- ja salkunhoitajatilaisuudesta on katsottavissa reaaliaikaisesti verkkolähetyksenä osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Esityksen päätyttyä nauhoite on katsottavissa samassa osoitteessa noin kello 12 alkaen.
YIT OYJ
Juhani Pitkäkoski toimitusjohtaja
Lisätietoja antavat: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2008
LIIKEVAIHTO KASVOI 6 PROSENTTIA
YIT-konsernin vuoden 2008 liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja nousi 3 939,7 milj.
euroon (2007: 3 706,5 Me). Liikevaihdoltaan suurin toimiala on Kiinteistötekniset palvelut, jossa muodostui puolet konsernin liikevaihdosta ja liikevoitosta. Liikevaihto kasvoi Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla.
Liikevaihdosta 47 prosenttia (52 %) tuli Suomesta, 33 prosenttia (33 %) muista Pohjoismaista, 10 prosenttia (9 %) Venäjältä, 5 prosenttia Keski-Euroopasta ja 4 prosenttia (6 %) Baltian maista. Nopeinta kasvu oli Venäjällä, jossa liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja nousi 402,3 milj. euroon (322,6 Me).
Keski-Euroopasta Saksasta, Itävallasta, Puolasta, Tshekistä, Unkarista ja Romaniasta hankitut kiinteistötekniset liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. Tshekistä hankittu kiinteistökehitysyhtiö yhdisteltiin YIT-konserniin 1.7.2008 alkaen.
Liikevaihto segmenteittäin (milj. euroa)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liikevaihdo | | | | | | sta | | | | | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 1 975,0 | 1 650,0 | 20 % | 50 % | | palvelut 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 1 147,9 | 1 158,2 | -1 % | 29 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 493,5 | 486,1 | 2 % | 13 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 429,7 | 489,8 | -12 % | 11 % | | 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -106,4 | -77,6 | 37 % | -3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 939,7 | 3 706,5 | 6 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. Elo-joulukuussa 2008 näiden toimintojen liikevaihto oli 182,6 milj. euroa. 2) Liikevaihto 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa.
YIT:n palveluketju kattaa investoinnit, huollon ja kunnossapidon sekä tilojen käyttötarkoituksen uudistamisen. Pitkällä palveluketjulla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun sekä tasaiseen tuottovirtaan. Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta tulee kiinteistöjen, teollisuuden ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Vuonna 2008 huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 1 299,2 milj. euroa (1 355,8 Me), mikä oli 33 prosenttia (37 %) koko liikevaihdosta.
LIIKEVOITTO LASKI 23 PROSENTTIA
Konsernin liikevoitto pieneni 23 prosenttia ja laski 260,6 milj. euroon (337,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 6,6 prosenttia (9,1 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,5 prosenttia (26,2 %).
Liikevoitto kasvoi Kiinteistöteknisissä palveluissa ja Teollisuuden palveluissa, kun Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä vuonna 2007 saatu 14,4 milj. euron myyntivoitto jätetään huomioimatta. Suomen rakentamispalveluissa infra- ja toimitilarakentamisen liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät hyvin, mutta koko toimialan liikevoitto laski edellisvuotisesta asuntomyynnin voimakkaan supistumisen myötä.
Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevoitto laski selvästi johtuen markkinatilanteen heikentymisestä sekä Venäjällä Gorelovon alueen hankkeisiin liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista, joiden negatiivinen tulosvaikutus oli vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä yhteensä noin 20 milj. euroa. Liikevoitto laski Baltian maissa noin 36 milj. euroa vuoteen 2007 verrattuna. Venäjällä asuntomyynti jatkui tammi-syyskuun ajan hyvänä, mutta heikkeni nopeasti vuoden viimeisten kuukausien aikana.
Liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liikevoitos | | | | | | ta | | | | | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 131,8 | 112,2 | 17 % | 51 % | | palvelut 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 111,7 | 133,5 | -16 % | 43 % | | rakentamispalvelut 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 9,0 | 67,2 | -87 % | 3 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 30,2 | 41,2 | -27 % | 11 % | | 3) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -22,1 | -16,2 | 35 % | -8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 260,6 | 337,8 | -23 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
Liikevoittoprosentti segmenteittäin
-------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut 1) | 6,7 % | 6,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut 2) | 9,7 % | 11,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 1,8 % | 13,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 3) | 7,0 % | 8,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 6,6 % | 9,1 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. 2) Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa. 3) Teollisuuden palvelut -toimialan liikevoittoon 1-12/2007 sisältyy +14,4 milj.
euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä sekä -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmä myytiin 31.12.2007.
OSAKEKOHTAINEN TULOS 1,05 EUROA
Tulos ennen veroja laski 37 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 193,1 milj. euroa (305,6 Me). Osakekohtainen tulos laski 41 prosenttia ja oli 1,05 euroa (1,77 e).
Rahoituskustannukset nousivat johtuen ruplan devalvoitumisesta, edellistä vuotta korkeammasta korkotasosta sekä nettovelkojen kasvusta Venäjälle sijoitetun pääoman lisääntymisen seurauksena. Marras-joulukuussa toteutunut ruplan voimakas devalvoituminen nosti koko vuoden valuuttakurssitappiot yhteensä 25,0 milj. euroon (3,8 Me).
OSINKOEHDOTUS 0,50 EUROA
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona tilivuodelta 2008 maksetaan 0,50 euroa (0,80 e) osakkeelta eli 47,6 prosenttia (45,2 %) osakekohtaisesta tuloksesta.
Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä on esitetty tilinpäätöstiedotteen lopussa.
TILAUSKANTA 3,2 MILJARDIA EUROA
Konsernin tulouttamaton tilauskanta pieneni vuoden aikana 8 prosenttia ja oli kauden lopussa 3 233,7 milj. euroa (3 509,3 Me). Tilauskannasta 356 milj. euroa oli Venäjällä keskeytetyissä asuntokohteissa. Tilauskannan katesisältö on normaali. Tilauskannan myymättömän asuntotuotannon kate riippuu asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten kehityksestä. Tilauskanta kasvoi Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla Keski-Euroopasta hankittujen liiketoimintojen siirryttyä YIT:lle. Muilla toimialoilla tilauskanta laski. Kansainvälisissä rakentamispalveluissa tilauskannan arvo pieneni ruplan devalvoitumisesta johtuen viimeisen vuosineljänneksen aikana noin 170 milj. eurolla.
Kiinteistöteknisten palvelujen liikevaihdosta 53 prosenttia ja Teollisuuden palvelujen liikevaihdosta 48 prosenttia oli huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Osa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa. Loppuosa näiden toimialojen tilauskannasta muodostuu lähinnä urakkamuotoisista hankkeista, jotka ovat kokonaisuudessaan myytyjä.
Suomen rakentamispalvelut ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialoilla tilauskanta muodostuu urakkatuotannosta sekä myyntiriskillisistä omaperustaisista toimitila- ja asuntohankkeista. Kansainvälisten rakentamispalveluiden tilauskanta on pääasiassa omaperustaista asuntotuotantoa. Suomen rakentamispalveluissa tilauskanta on jakautunut tasaisesti urakkatuotannon ja myyntiriskillisten hankkeiden kesken.
Suurin tilauskanta on Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla, jossa projektit ovat pitkiä ja niiden arvo suuri. Venäjällä asuntohankkeiden rakennusaika on noin 2,5 vuotta ja Baltian maissa ja Suomessa noin vuoden.
Tilauskanta segmenteittäin (milj. euroa)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | tilauskanna | | | | | | sta | | | | | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 841,9 | 707,7 | 19 % | 26 % | | palvelut 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 874,2 | 1 183,8 | -26 % | 27 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 369,3 | 1 462,7 | -6 % | 42 % | | rakentamispalvelut 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 3) | 208,3 | 219,2 | -5 % | 7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -60,0 | -64,1 | -6 % | -2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 233,7 | 3 509,3 | -8 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. Hankittujen liiketoimintojen tilauskanta oli vuoden 2008 lopussa 265,6 milj. euroa. 2) Markkinatilanteen epävarmuuksien vuoksi Venäjällä on keskeytetty rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ole vielä aloitettu.
Kohteissa on 2 485 asuntoa ja niiden arvo tilauskannassa oli vuoden lopussa noin 356 milj. euroa. 3) Tilauskanta 12/2007 ei sisällä Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmää, joka myytiin 31.12.2007.
Tilauskanta sisältää tulouttamattoman osuuden asiakkailta saaduista tilauksista sekä käynnissä olevista omaperustaisista hankkeista. IFRS-laskentaperiaatteiden mukaan omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella. Omaperustaiset toimitilahankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella.
Urakat tuloutetaan hankkeiden valmiusasteen mukaisesti. Urakkamuotoiset hankkeet ovat kokonaisuudessaan myytyjä. Omaperustaiset toimitilojen kehityshankkeet myydään sijoittajille tavallisesti ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana. Vuoden lopussa oli käynnissä yksi kiinteistökehityshanke, jonka lopullista sijoittajakauppaa ei ollut vielä toteutettu.
KONSERNIN RAHOITUSASEMAA VAHVISTETTIIN
Kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden kriisin vuoksi konsernin rahoitusasemaa vahvistettiin viimeisellä neljänneksellä kasvattamalla kassavarantoa 153,6 milj.
eurolla. Vuoden lopussa kassavaranto oli 201,7 milj. euroa (60,2 Me). Varantoa vahvistettiin nostamalla TyEL-lainoja sekä pitkä- ja lyhytaikaisia pankkilainoja. Myös viimeisen neljänneksen hyvä operatiivinen kassavirta lisäsi kassavarantoa.
Huomattava osa YIT:n liiketoiminnasta sitoo vain vähän pääomaa. Pääomaa on sitoutunut erityisesti tonttikantaan ja sen kehittämiseen sekä käynnissä olevaan tuotantoon. Vuoden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 33 prosenttia (33 %) eli 545,2 milj. euroa (460,0 Me).
Velkaantumisaste oli 79,8 prosenttia (62,9 %). Nettorahoitusvelat nousivat 644,5 milj. euroon (514,8 Me). Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli viimeisellä vuosineljänneksellä 61,3 milj. euroa (75,3 Me) ja tammi-joulukuussa -19,4 milj. euroa (71,2 Me).
Nettorahoituskulut nousivat 67,5 milj. euroon (32,2 Me) eli 1,7 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta. Marras-joulukuussa toteutunut ruplan voimakas devalvoituminen nosti nettorahoituskuluihin sisältyvät valuuttakurssitappiot yhteensä 25,0 milj.
euroon (3,8 Me). Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 51 prosenttia (64 %). Suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta lainoista oli otettu 32 prosenttia (56 %). Lainasalkun maturiteettijakauma on tasapainoinen.
Rahoitusyhtiöille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kauden lopussa oli 163,3 milj. euroa (257,7 Me). Niistä 95,5 milj. euroa (102,9 Me) sisältyy taseen korollisiin velkoihin ja loput ovat taseen ulkopuolisia eriä IAS 39 -säännösten mukaisesti. Myydyistä saatavista rahoitusyhtiöille maksetut 15,1 milj. euron (10,9 Me) korot sisältyvät kaikki rahoituskuluihin.
Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet 48,2 milj. euroa (33,9 Me) sisältyvät myös korollisiin velkoihin, mutta niiden korot 2,3 milj. euroa (1,8 Me) on yhtiövastikkeisiin sisältyvinä kirjattu projektikuluihin.
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 973,9 milj. euroa (2 461,3 Me).
Omavaraisuusaste oli 30,7 prosenttia (36,7 %).
INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tilikaudella olivat 85,2 milj. euroa (51,6 Me) eli 2,2 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 14,2 milj. euroa (15,4 Me) ja tietotekniikkaan 5,5 milj. euroa (7,5 Me). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 65,5 milj. euroa (28,7 Me).
Hankitut ja myydyt liiketoiminnot on kerrottu tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.
Merkittävin kauden aikana tehty yrityskauppa oli Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla MCE AG:n kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavien liiketoimintojen osto Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Näiden liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli 355 milj. euroa ja YIT:lle siirtynyt henkilöstömäärä noin 2 100. Yrityskaupan arvo oli 55 milj. euroa. Kauppa toteutui 1.8.2008.
MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA
YIT-konsernin liiketoiminta on jaettu päätoimialoihin, jotka vuonna 2008 olivat Kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut, Kansainväliset rakentamispalvelut ja Teollisuuden palvelut.
Vuoden 2008 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että Rakentamispalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi: Suomen rakentamispalvelut sekä Kansainväliset rakentamispalvelut, johon kuuluvat Venäjän, Baltian maiden ja Keskisen Itä-Euroopan liiketoiminnot. Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan nimeksi muutettiin 1.1.2008 alkaen Teollisuuden palvelut Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnin seurauksena.
Vuoden 2009 alussa Kiinteistötekniset palvelut ja Teollisuuden palvelut yhdistyivät uudeksi toimialaksi, jonka nimi on Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut.
MUUTOKSIA KONSERNIJOHDOSSA
Vuoden 2008 alussa muodostetun Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtajaksi nimitettiin DI, KTK Kari Kauniskangas. Suomen rakentamispalvelut -toimialan johtajaksi nimitettiin DI Ilpo Jalasjoki. DI, EMBA Tero Kiviniemi nimitettiin 25.9.2008 Suomen rakentamispalvelut -toimialan johtajaksi 1.1.2009 alkaen edellisen toimialajohtajan Ilpo Jalasjoen siirtyessä keväällä 2009 osa-aikaeläkkeelle.
KTM Christel Berghäll nimitettiin 11.8.2008 YIT-konsernin henkilöstöjohtajaksi 3.11.2008 alkaen. VTM Veikko Myllyperkiö nimitettiin 3.12.2008 konsernin viestintäjohtajaksi.
YIT Oyj:n hallitus nimitti 20.11.2008 YIT Oyj:n toimitusjohtajaksi OTK Juhani Pitkäkosken ja toimitusjohtajan sijaiseksi DI, KTK Kari Kauniskankaan. Edellinen toimitusjohtaja Hannu Leinonen siirtyi pois yhtiön palveluksesta. Edellinen toimitusjohtajan sijainen Sakari Toikkanen siirtyi liiketoiminnan kehitysjohtajaksi.
Joulukuussa 2008 konsernin johtoryhmän kokoonpanoa päätettiin muuttaa siten, että siihen kuuluvat vuoden 2009 alusta lukien: toimitusjohtaja ja Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialan johtaja, konsernin toimitusjohtajan sijainen ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtaja, Suomen rakentamispalvelut -toimialan johtaja, kiinteistötekniikan kehittämisestä vastaava Norjan yhtiön toimitusjohtaja, teollisuuden palveluiden johtaja, konsernin talousjohtaja, konsernin liiketoiminnan kehitysjohtaja ja konsernin henkilöstöjohtaja. Sihteerinä johtoryhmässä toimii konsernin hallintojohtaja.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 101,8 milj. euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 2.4.2008. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon sekä valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. YIT Oyj julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä pörssitiedotteen 13.3.2008.
YIT Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 6.10.2008. Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja luovuttamiseen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus koskee 10 prosenttia yhtiön osakkeista, eli enintään 12 722 342 yhtiön oman osakkeen hankkimista yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä näiden osakkeiden luovuttamista tarkemmin kuvatuin ehdoin. YIT Oyj julkaisi ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä pörssitiedotteen 6.10.2008.
OIKEUDENKÄYNNIT
Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen, Kiinteistö Oy Vilhonkatu 7:n, vuonna 1999 valmistuneeseen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus YIT:n tulokseen ennen veroja oli 5,7 milj. euroa. Summa kirjattiin kokonaisuudessaan YIT:n tammi-maaliskuun 2008 tulokseen.
Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kesällä 2007 valmistuneen tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys saatettiin välimiesoikeuden ratkaistavaksi huhtikuussa 2008. Syyskuussa Neste Oil täsmensi välimiesoikeuskäsittelyssä vaatimuksiaan YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:tä kohtaan vaatimalla myös tuotannon menetysten korvaamista. Neste Oilin esittämä korvausvaade on yhteensä 107 milj. euroa. YIT kiistää Neste Oilin vaatimukset ja on esittänyt Neste Oilia kohtaan korvausvaatimuksia, joiden pääasiallisena perusteena ovat urakassa suoritetut muutos- ja lisätyöt sekä urakan pitkittymisestä johtuneet lisäkustannukset. YIT julkaisi asiasta pörssitiedotteet 1.4.2008 ja 1.9.2008.
Lisäksi konsernilla on muita pienempiä oikeudenkäyntejä, jotka liittyvät normaaliin liiketoimintaan ja joiden lopputulosta on vaikea ennustaa. Niillä ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄÄ SOPEUTETTIIN
Vuonna 2008 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 25 057 (23 394) henkilöä. Henkilöstöstä 67 prosenttia (68 %) oli työntekijöitä ja 33 prosenttia (32 %) toimihenkilöitä. Miehiä oli 89 prosenttia (90 %) ja naisia 11 prosenttia (10 %).
Henkilöstömäärä kasvoi Kiinteistöteknisissä palveluissa Keski-Euroopasta hankittujen liiketoimintojen siirryttyä YIT:lle. Henkilöstömäärä väheni Suomen rakentamispalveluissa ja Baltian maissa.
Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 25 784 (24 073). YIT:n henkilöstöstä 39 prosenttia työskenteli Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 12 prosenttia Venäjällä, 8 prosenttia Keski-Euroopassa ja 5 prosenttia Baltian maissa. Henkilöstöltään suurin toimiala oli Kiinteistötekniset palvelut, jossa työskenteli lähes 60 prosenttia YIT:n henkilöstöstä.
Yleisen markkinatilanteen heikkenemisen johdosta noin 1 200 henkilön työsuhteen päättymisestä sovittiin konsernissa vuoden 2008 aikana.
Henkilöstö toimialoittain
-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | 12/2007 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöst | | | | | ä 12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut 1) | 15 334 | 12 646 | 59 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 3 271 | 3 431 | 13 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 3 277 | 2 988 | 13 % | | rakentamispalvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 2) | 3 554 | 4 663 | 14 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 348 | 345 | 1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 25 784 | 24 073 | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö maittain
-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | 12/2007 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöst | | | | | ä 12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi 2) | 10 180 | 11 586 | 39 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4 523 | 4 403 | 17 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 3 280 | 3 008 | 13 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 3 089 | 2 154 | 12 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Saksa, Itävalta, Puola, | 2 094 | - | 8 % | | Tshekki, Unkari, Romania 1) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 448 | 1 267 | 6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liettua, Viro, Latvia | 1 170 | 1 655 | 5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 25 784 | 24 073 | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. 2) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnin seurauksena noin 1 000 henkilöä siirtyi Suomessa pois YIT:n palveluksesta vuoden 2008 alussa Teollisuuden palvelut -toimialalla.
KEHITYS TOIMIALOITTAIN
Kiinteistötekniset palvelut
Vuonna 2008: - Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 1 975,0 milj.
euroon (1 650,0 Me). - Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 53 prosenttia (63 %). - Liikevoitto kasvoi 17 prosenttia 131,8 milj. euroon (112,2 Me). - Liikevoittoprosentti oli 6,7 prosenttia (6,8 %). - Sijoitetun pääoman tuotto oli 51,8 prosenttia (55,3 %). Konsernin sisäisten rahoituserien esittämistä toimialoilla on muutettu. Myös vertailuluvut on korjattu vastaavan periaatteen mukaisesti. - Tilauskanta kasvoi 19 prosenttia ja oli vuoden lopussa 841,9 milj. euroa (707,7 Me). - Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 15 334 henkilöä (12 646).
Neljännellä vuosineljänneksellä: - Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 597,5 milj. euroon (479,7 Me). - Liikevoitto laski 9 prosenttia 37,2 milj. euroon (41,1 Me).
Kiinteistötekniset palvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos | Osuus toimialan | | | 2008 | 2007 | | liikevaihdosta | | | | | | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 632,6 | 606,4 | 4 % | 32 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 490,1 | 440,4 | 11 % | 25 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 428,3 | 384,9 | 11 % | 22 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 169,9 | 165,6 | 3 % | 9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Saksa, | 182,6 | - | - | 9 % | | Itävalta, | | | | | | Puola, | | | | | | Tshekki, | | | | | | Unkari ja | | | | | | Romania 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liettua, | 71,4 | 52,7 | 35 % | 3 % | | Viro, Latvia | | | | | | ja Venäjä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 975,0 | 1 650,0 | 20 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008.
Markkina-asemaa vahvistettiin
Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla YIT osti MCE AG:n kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavat liiketoiminnot Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Näiden liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli 355 milj. euroa ja YIT:lle siirtynyt henkilöstömäärä noin 2 100. Yrityskaupan arvo oli 55 milj. euroa. Kauppa toteutui 1.8.2008. Yrityskauppa toi YIT:lle jalansijan uusilla markkina-alueilla. Ostettujen toimintojen kannattavuutta on mahdollisuus parantaa suuntaamalla liiketoimintaa pitkäjänteisiin palvelusopimuksiin ja huolto- ja kunnossapitotöihin. Synergiaetuja saadaan toimintojen yhtenäistämisestä, laajemmasta palvelutarjonnasta ja hankintatoimessa. Hankittujen liiketoimintojen integrointi toteutettiin onnistuneesti vuoden 2008 aikana. Keski-Euroopasta hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli elo-joulukuussa 182,6 milj. euroa. Vuoden lopussa näiden liiketoimintojen tilauskanta oli 265,6 milj. euroa ja henkilöstömäärä 2 094.
Lisäksi tehtiin pieniä yritys- ja liiketoimintahankintoja Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Osaamista vahvistettiin erityisesti putkistotoimituksissa sekä energiatehokkuusratkaisujen tarjoajana hankkimalla Suomessa rakennusautomaatioon erikoistunut yritys.
Suomessa myytiin kiinteistöjohtamisen sijoittaja-, vuokrahallinto- ja taloushallintopalveluihin liittyvät liiketoiminnot.
Kiinteistöteknisten järjestelmien kysyntä tasaantui
Alkuvuonna kiinteistöteknisten palveluiden markkinakehitys jatkui myönteisenä ja teknisten järjestelmien asennusten kysyntä oli hyvä. Kiinteistöteknisten palveluiden kysyntä tasaantui loppuvuonna Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä ja vähentyi Baltian maissa.
Palvelusopimusten kysyntä pysyi hyvänä
Pohjoismaissa ja Venäjällä taloteknisten korjaus- ja kunnossapitotöiden sekä erilaisten palvelusopimusten kysyntä pysyi vakaana. Myös Keski-Euroopassa korjaus- ja kunnossapitotöiden kysyntä oli hyvä. Kiinteistöjohtamispalvelujen kysyntä jatkui hyvänä.
Energiapalvelujen kysyntä kasvoi
Kiinteistöjen ja niiden talotekniikan energiatehokkuuteen on kiinnitetty enenevästi huomiota sääntelyn lisääntymisen seurauksena. Olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden parantaminen lisää korjaus- ja modernisointihankkeita sekä kiinteistöjen käyttöpalvelujen tarvetta.
Pohjoismaissa solmittiin useita sopimuksia energiatehokkuutta parantavista taloteknisistä investoinneista, joiden kustannukset rahoitetaan syntyvillä energiansäästöillä. Energiankäytön hallinta sisältyy myös useisiin palvelusopimuksiin.
Suomen rakentamispalvelut
Vuonna 2008: - Suomen rakentamispalveluiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 1 147,9 milj. euroa (1 158,2 Me). - Kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 6 prosenttia (5 %). - Liikevoitto laski 16 prosenttia ja oli 111,7 milj. euroa (133,5 Me). - Liikevoittoprosentti oli 9,7 (11,5 %). - Sijoitetun pääoman tuotto oli 28,0 prosenttia (35,3 %). Konsernin sisäisten rahoituserien esittämistä toimialoilla on muutettu. Myös vertailuluvut on korjattu vastaavan periaatteen mukaisesti. - Tilauskanta laski 26 prosenttia ja oli 874,2 milj. euroa (1 183,8 Me). - Suomessa tonttivarantoon sidottu pääoma oli vuoden lopussa 350,5 milj. euroa (344,3 Me) - Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 3 271 henkilöä (3 431).
Neljännellä vuosineljänneksellä: - Suomen rakentamispalveluiden liikevaihto laski 6 prosenttia 268,6 milj. euroon (287,2 Me). - Liikevoitto laski 35 prosenttia 18,8 milj. euroon (29,0 Me).
Luvut vuodelta 2007 ovat vertailulukuja, jotka on laskettu toimialajaon muututtua 1.1.2008.
Suomen rakentamispalveluissa infra- ja toimitilarakentamisen liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät hyvin, mutta koko toimialan liikevoitto pieneni edellisvuotisesta asuntomyynnin voimakkaan supistumisen myötä.
Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.
Toimitilakohteiden rakentamista jatkettiin
Toimisto-, kauppa- ja logistiikkatilojen rakentaminen oli vilkasta. Pääkaupunkiseudulla uusien toimistotilojen kysyntä pysyi hyvänä yritysten panostaessa toimitilojensa laatuun, toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen.
Alkuvuonna YIT käynnisti omaperustaisena kiinteistökehityshankkeina Vantaalla Maalitori-toimistotalon, Mikkelissä Graanintie 6:n liiketilan sekä Espoossa Koskelo Trade Park -logistiikkakeskuksen rakentamisen ja Turussa kauppakeskuksen rakentamisen Piispanristille. Lisäksi sovittiin useista kilpailu-urakoina toteutettavista hankkeista; Helsingissä rakennetaan toimistotalo Lindström Investille ja Espoossa pääkonttori Tapiolalle. Loppuvuonna uusia kiinteistökehityshankkeita ei aloitettu, mutta niiden valmistelu jatkui.
Usean vuonna 2007 aloitetun toimitilakohteen myynti toteutettiin aikaisemmin sovitun mukaisesti. YIT myi kiinteistösijoittajille mm. Kauppakeskus Entressen Espoossa, YIT:n pääkonttorin laajennuksen ja Duetto-toimitalon Helsingissä sekä Porttipuiston liikekeskuksen ja Avia Line -toimistotalot Vantaalla. Riihimäelle rakennetun Atomi-korttelin osalta loppusijoittajaksi vaihtui Tapiola.
Asuntomyynti pieneni edelliseen vuoteen verrattuna
Myytyjen asuntojen määrä pieneni viime vuoteen verrattuna. Alkuvuonna YIT:llä oli myynnissä poikkeuksellisen paljon arvokohteita, mikä piti myynnin arvon tasaisena. Loppuvuonna asuntomyynti väheni selvästi ja sen arvo laski asuntomyynnin painottuessa pienempiin asuntoihin ja edullisempiin kohteisiin. YIT myi asuntoja sijoittajille suurempina kokonaisuuksina eri puolilla Suomea ja valmistuneiden myymättömien asuntojen määrä onnistuttiin pitämään alhaisena. Sekä yksittäiset piensijoittajat että sijoittajaryhmät ostivat YIT Koteja loppuvuonna.
Loppuvuonna solmittiin kaksi merkittävää esisopimusta vuokra-asuntojen rakentamisesta; IceCapitalin kanssa koskien yli 700 ja VVO kanssa koskien yli 200 asuntoa. Vapaa-ajan asuntojen ja keskusten rakentaminen jatkui eri puolilla Suomea. Vuoden aikana sovittiin mm. Leville toteutettavasta vapaa-ajan kokonaisuudesta sekä Hämeenlinnassa Vanajanlinnan alueen kehittämisyhteistyöstä.
Markkinatilanteen epävarmuuksien johdosta asuntoaloituksia vähennettiin. Asuntoja myytiin Suomessa 1 920 (2 733), aloitettiin 1 542 (2 424) ja valmistui 2 464 (3 011) kappaletta. Vuoden lopussa rakenteilla oli 1 887 (2 809) asuntoa, joista 760 (1 189) oli myymättömiä. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 358 (280).
Suomessa asuntojen rakennusaika on noin vuoden.
YIT teki päätöksen siirtyä matalaenergiataloihin Suomessa koko omaperustaisessa asuntotuotannossaan. Kaikki kuluttajille myytävät YIT Kodit, joiden suunnittelu aloitettiin vuonna 2008 tai tämän jälkeen, rakennetaan matalaenergiataloina.
Infrarakentamisessa oli hyvä kysyntä
Maa- ja vesirakentamisen kysyntä säilyi hyvänä. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin kanssa tehtiin sopimus mittavasta, nelivuotisesta tienrakennusurakasta, jolla parannetaan Kehä I:n toimivuutta Espoon Leppävaarassa. Sopimuksen arvo liikenneohjauksiin liittyvine järjestelmineen on 88 milj. euroa.
Kuntakentällä tehtiin laatuaan ensimmäinen sopimus, jossa Inkoo ulkoisti koko teknisen toimen tuotannon ja henkilöstön YIT:lle. Mikkelin kaupungin kanssa perustettiin yhteisyritys, joka tarjoaa Itä-Suomen alueella tekniseen infrastruktuuriin liittyviä palveluja. Teiden hoitajana YIT on Suomen suurin yksityinen toimija. YIT:n markkinaosuus valtion yleisten teiden kunnossapidosta on 20 prosenttia käsittäen yhteensä 14 Tiehallinnon tilaamaa hoitourakkaa.
Tonttivaranto
Suomessa tonttivarantoon sidottu pääoma oli vuoden lopussa 350,5 milj. euroa (344,3 Me). Tonttivaranto sisälsi 1 770 000 krs-m2 (1 735 000 krs-m2) asuntotontteja ja 827 000 krs-m2 (839 000 krs-m2) toimitilatontteja. Tontti-investointeja vähennettiin.
Tonttivaranto sisältää valmiiksi kaavoitetut tontit sekä arvion kaavakehitysvaiheessa olevien alueiden mahdollisesti toteutuvasta rakennusoikeudesta. Yhteistyössä maanomistajien kanssa tehtävien aluekehittämissopimusten tuomat rakennusoikeudet ovat YIT:n taseen ulkopuolella siihen asti, kun toteutuvan kaavan osat vuorollaan tulevat rakennettaviksi tai YIT maksaa tonteista sopimusten mukaisesti.
Kansainväliset rakentamispalvelut
Vuonna 2008: - Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 493,5 milj. euroa (486,1 Me). - Venäjällä liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja Baltian maissa liikevaihto laski 38 prosenttia. - Liikevoitto laski 87 prosenttia ja oli 9,0 milj. euroa (67,2 Me). - Liikevoittoprosentti heikkeni ja oli 1,8 prosenttia (13,8 %). - Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,7 prosenttia (13,9 %). Konsernin sisäisten rahoituserien esittämistä toimialoilla on muutettu. Myös vertailuluvut on korjattu vastaavan periaatteen mukaisesti. - Tilauskanta laski 6 prosenttia ja oli 1 369,3 milj. euroa (1 462,7 Me). Tilauskannasta 356 milj. euroa oli Venäjällä keskeytetyissä asuntokohteissa. - Kansainvälisten rakentamispalvelujen tonttivarantoon sidottu pääoma oli vuoden lopussa 228,9 milj. euroa (233,2 Me). - Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 3 277 henkilöä (2 988).
Neljännellä vuosineljänneksellä: - Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevaihto laski 37 prosenttia 96,4 milj. euroon (152,0 Me). - Liiketulos oli -9,2 milj. euroa (21,7 Me).
Luvut vuodelta 2007 ovat vertailulukuja, jotka on laskettu toimialajaon muututtua 1.1.2008.
Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevoitto laski selvästi johtuen markkinatilanteen heikentymisestä sekä Venäjällä Gorelovon alueen hankkeisiin liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista, joiden negatiivinen tulosvaikutus oli vuoden aikana yhteensä noin 20 milj. euroa. Toisella vuosineljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoon kirjattiin kustannuksia Gorelovon alueen kiinteistökehityshankkeiden viivästymisestä. Kolmannella vuosineljänneksellä Gorelovon alueen kohteille kirjattiin lisäkustannuksia alueen infrastruktuurin toteuttamiskustannusten noususta ja niiden kohdistamiseen tehdyistä tarkennuksista. Liikevoitto laski Baltian maissa noin 36 milj. euroa vuoteen 2007 verrattuna. Venäjällä asuntomyynti jatkui tammi-syyskuun ajan hyvänä, mutta heikkeni nopeasti vuoden viimeisten kuukausien aikana.
Tilauskannan arvo pieneni Kansainvälisissä rakentamispalveluissa ruplan devalvoitumisesta johtuen viimeisen vuosineljänneksen aikana noin 170 milj. eurolla. Markkinatilanteen epävarmuuksien vuoksi Venäjällä tehtiin lokakuun alussa päätös keskeyttää joidenkin asuntokohteiden rakentaminen perustusvaiheessa. Näiden kohteiden myyntiä ei ollut vielä aloitettu. Kohteissa on 2 485 asuntoa ja niiden arvo tilauskannassa oli vuoden lopussa noin 356 milj. euroa.
Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa
-------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | Muutos | Osuus toimialan | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 368,2 | 290,8 | 27 % | 75 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, | 118,7 | 192,2 | -38 % | 24 % | | Latvia, | | | | | | Liettua | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 6,6 | 3,1 | 113 % | 1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 493,5 | 486,1 | 2 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------
Yritysosto Tshekistä
YIT Rakennus Oy allekirjoitti 29.5.2008 sopimuksen yritysostosta, jonka tavoitteena on asuntotuotannon laajentaminen Tshekkiin. Kauppa astui voimaan 1.7.2008. YIT:n omistusosuus ostetusta YIT Stavo -yhtiöstä on alkuvaiheessa 85 prosenttia ja yhtiössä työskentelevien henkilöosakkaiden omistusosuus 15 prosenttia.
Venäjällä asuntomyynti jatkui hyvänä suurimman osan vuotta
Venäjällä asuntomyynti jatkui tammi-syyskuun ajan hyvänä, mutta heikkeni nopeasti vuoden viimeisten kuukausien aikana. Globaalin rahoitusmarkkinakriisin heijastuminen Venäjän markkinoille ja yritysten lainaehtojen kiristäminen saivat lokakuusta alkaen useita toimijoita vauhdittamaan asuntomyyntiään pysäyttäen pitkään jatkuneen asuntojen hintojen nousun. Joillakin alueilla nimellishinnat kääntyivät laskuun. Voimakas korkojen nousu, asuntolainojen ehtojen kiristyminen sekä arviot tulevasta hintakehityksestä heikensivät kuluttajien luottamusta ja saivat heidät pidättäytymään asuntojen ostosta. Pitkällä aikajänteellä asuntokysyntää Venäjällä tukevat kotitalouksien positiivinen tulokehitys sekä tarpeet parantaa asumisen laatua.
Venäjällä myytiin 2 793 (2 168), aloitettiin 3 622 (4 441) ja valmistui 2 600 (1 573) asuntoa. Vuoden lopussa rakenteilla oli 8 407 (9 870) asuntoa, joista 5 287 (7 179) oli myymättömiä. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 247 (11).
Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen. Valmiiden myymättömien asuntojen määritelmää on tarkennettu vuoden vaihteessa. Muutos lisäsi valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärää 136 asunnolla. Markkinatilanteen epävarmuuksien vuoksi Venäjällä on keskeytetty rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ole vielä aloitettu. Kohteissa on 2 485 asuntoa. Nämä asunnot eivät sisälly rakenteilla oleviin asuntoihin.
YIT:llä on käynnissä omaperustaista asuntorakentamista Pietarissa, yhdessätoista Moskovan ympäristön kaupungissa, Moskovassa, Jaroslavlissa, Jekaterinburgissa, Donin Rostovissa ja Kazanissa.
Gorelovon kohteille käyttöönottolupa
Pietarissa jatkettiin vuoden 2007 alkupuolella YIT:n tonteille käynnistettyjen kiinteistökehityshankkeiden rakentamista.
YIT:n uusi toimistotalo Pietarissa valmistui ja otettiin käyttöön vuoden aikana.
Lopullinen kauppasopimus kohteesta allekirjoitettiin Evlin rahastojen kanssa joulukuussa.
Syyskuussa YIT sai Leningradin alueen paikallisviranomaisilta käyttöönottoluvan Gorigo-logistiikkakeskukselle sekä Atrian logistiikkakeskukselle. Gorelovon alueelle valmistuneen elintarviketehtaan käyttöönotto edellyttää lopullisten vesi- ja viemärijärjestelyjen rakennusteknistä ratkaisua ja toteutusta.
Uusien kiinteistökehityshankkeiden rakentamista ei käynnistetty vuoden 2008 aikana. Pietarissa tonttien kehittäminen jatkui. Liike- ja toimitilarakentamisen käynnistämiseksi Moskovan alueella perustettiin ZAO YIT Properties -niminen yhtiö.
Baltian maissa asuntoja myytiin aktiivisesti
Baltian maissa markkinatilanne heikkeni merkittävästi. Markkinatilanne oli heikko sekä Virossa, Latviassa että Liettuassa. Asuntokysyntä pysyi alhaisena ja rakennusyhtiöiden toiminta suuntautui kilpailu-urakoihin. Kokonaisuutena rakennusmäärät laskivat selvästi. Joitakin julkisia investointeja siirrettiin ja keskeytettiin heikentyneestä taloustilanteesta johtuen.
YIT toimi aktiivisesti asuntomyynnissä ja onnistui pienentämään myymättömien asuntojen määrää viimevuotisesta. Uusien asuntojen rakentamista ei aloitettu. Vuonna 2008 Virossa, Latviassa ja Liettuassa myytiin 733 (372), aloitettiin 0 (541) ja valmistui 736 (1 090) asuntoa. Vuoden lopussa rakenteilla oli 592 (1 328) asuntoa, joista 115 (929) oli myymättömiä. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 181 (100). Valmiiden myymättömien asuntojen määritelmää on tarkennettu vuoden vaihteessa. Muutos lisäsi valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärää 84 asunnolla. Baltian maissa asuntojen rakennusaika on noin vuoden.
Tonttivaranto
Venäjällä tonttivarantoon sidottu pääoma oli vuoden lopussa 145,7 milj. euroa (162,9 Me). Tonttivaranto sisälsi 2 256 000 krs-m2 (1 915 000 krs-m2) asuntotontteja ja 565 000 krs-m2 (521 000 krs-m2) toimitilatontteja. Tonttihankintoja vähennettiin, mutta olemassa olevien tonttien kehittämistä jatkettiin. YIT allekirjoitti joitakin esisopimuksia tonttihankinnoista, jotka maksetaan osissa hankkeiden toteutuessa.
Baltian maissa tonttivarantoon sidottu pääoma oli vuoden lopussa 83,2 milj. euroa (70,3 Me). Vuoden 2007 tonttivarantoon sidottuun pääomaan on lisätty tonttien kehittämiskustannukset. Tonttivaranto sisälsi 398 000 krs-m2 (420 000 krs-m2) asuntotontteja ja 62 000 krs-m2 (23 000 krs-m2) toimitilatontteja. Baltian maissa hankittiin muutamia tontteja aikaisemmin tehtyjen sopimusten perusteella ja tonttien kehittämistä jatkettiin.
Tonttivaranto sisältää valmiiksi kaavoitetut tontit sekä arvion kaavakehitysvaiheessa olevien alueiden mahdollisesti toteutuvasta rakennusoikeudesta. Yhteistyössä maanomistajien kanssa tehtävien aluekehittämissopimusten tuomat rakennusoikeudet ovat YIT:n taseen ulkopuolella siihen asti, kun toteutuvan kaavan osat vuorollaan tulevat rakennettaviksi tai YIT maksaa tonteista sopimusten mukaisesti.
Teollisuuden palvelut
Vuonna 2008: - Teollisuuden palveluiden liikevaihto oli 429,7 milj. euroa (489,8 Me). - Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 48 prosenttia liikevaihdosta (58 %). - Liikevaihdosta 88 prosenttia tuli Suomesta, 2 prosenttia Venäjältä ja 10 prosenttia Englannista, Ruotsista sekä muista vientikohteista. - Liikevoitto oli 30,2 milj. euroa (41,2 Me). - Liikevoittoprosentti oli 7,0 prosenttia (8,4 %). - Sijoitetun pääoman tuotto oli 74,6 prosenttia (102,1 %). Konsernin sisäisten rahoituserien esittämistä toimialoilla on muutettu. Myös vertailuluvut on korjattu vastaavan periaatteen mukaisesti. - Tilauskanta oli vuoden lopussa 208,3 milj. euroa (219,2 Me). - Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 3 554 henkilöä (4 663).
Neljännellä vuosineljänneksellä: - Teollisuuden palveluiden liikevaihto oli 119,2 milj. euroa (130,8 Me). - Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (22,3 Me).
Vuoden 2007 luvut, lukuun ottamatta tilauskantaa, sisältävät 31.12.2007 myydyn Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän luvut. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa. Liikevoittoon 1-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä sekä -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia. Noin 1 000 henkilöä siirtyi pois YIT:n palveluksesta Verkkopalveluiden myynnin seurauksena.
Teollisuuden kunnossapitopalveluilla tasainen kysyntä
Kunnossapitopalvelujen kysyntä jatkui tasaisena. Kunnossapitosopimuksia jatkettiin ja tehtiin Borealiksen, UPM:n Seikun sahan ja Altian Rajamäen tehtaan kanssa sekä Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuoltotöistä.
Huoltoseisokkeihin liittyviä kunnossapitotöitä toteutettiin kaikissa Suomen ydinvoimaloissa ja Botnian kaikilla Suomen sellutehtailla sekä useissa muissa teollisuuslaitoksissa. YIT:n ja Botnian yhteisyritys Botnia Mill Service vastaa Botnian kaikkien tuotantolaitosten kunnossapidosta Suomessa.
Investointikysyntä vaihteli teollisuudenaloittain
Suomessa teollisuuden investointiprojektien kysyntä vähentyi metsäteollisuudessa alan talousvaikeuksien seurauksena. Energia-, teräs- ja kaivosteollisuudessa investointien kysyntä pysyi hyvänä alkuvuonna, mutta kääntyi heikommaksi loppuvuodesta. Toimituksista sovittiin Rautaruukin ja Outokumpu Steelin kanssa sekä Talvivaaran kaivoshankkeeseen. Teollisuuden kiinnostus energiatehokkuuteen lisääntyi. Uusia kokonaisvaltaisia energiansäästöhankkeita tehtiin mm. Kemira Pigmentsin ja Ovako Wiren kanssa.
Vientitoimituksista sovittiin Ruotsiin, Iso-Britanniaan, Portugaliin ja Ukrainaan. Myös suomalaisten metsäteollisuuden yritysten vientikohteisiin solmittiin sopimuksia uusista toimituksista.
Venäjällä toimitettiin mm. SaratovStroiSteklon lasitehtaaseen kone- ja laiteasennukset.
OSAKKEET, OPTIOT JA OMISTAJAT
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.
Vuonna 2008 YIT Oyj:n osakkeita voitiin merkitä 1.4.-30.11.2008 välisenä aikana vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K, L ja M optio-oikeuksien perusteella. Merkintäaika K ja L optio-oikeuksien perusteella päättyi 30.11.2008.
Osakepääoma ja osakkeiden määrä
YIT Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden alussa 149 104 766,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 127 217 872 kappaletta.
Vuoden 2006 K, L ja M-optio-oikeuksien perusteella merkittiin vuonna 2008 yhteensä 5 550 osaketta. Osakemerkintöjen seurauksena osakepääomaa korotettiin 111 981,50 eurolla 29.4.2008.
Kauden lopussa osakepääoma oli 149 216 748,22 euroa ja osakkeiden lukumäärä 127 223 422.
Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet
Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous.
YIT Oyj:llä ei ollut vuoden 2008 alussa yhtiön omia osakkeita.
YIT Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 6.10.2008, jossa yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan 18 kuukauden sisällä valtuutuksen myöntämisestä ja luovuttamiseen viiden vuoden sisällä valtuutuksen myöntämisestä. Hallitukselle myönnetty valtuutus koskee 10 prosenttia yhtiön osakkeista eli enintään 12 722 342 yhtiön oman osakkeen hankkimista yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä näiden osakkeiden luovuttamista tarkemmin kuvatuin ehdoin.
Vuoden aikana YIT hankki 1 425 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ylimääräisen yhtiökokouksen 6.10.2008 myöntämän valtuutuksen mukaisesti. Osakkeita hankittiin vuoden 2008 aikana neljässä erässä: 28.11. (470 000 kpl 4,67 euron keskihintaan), 1.12. (430 000 kpl 4,68 euron keskihintaan), 2.12. (450 000 kpl 4,57 euron keskihintaan), 3.12. (75 000 kpl 4,54 euron keskihintaan).
Vuoden päättyessä YIT Oyj:llä oli hallussaan 1 425 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita vuoden aikana.
Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Emoyhtiön hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa olevaa valtuutusta osakeantiin eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.
Kaupankäynti osakkeella
YIT:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2008 viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,58 euroa (2007: 14,99 e). Osakekurssi laski vuoden aikana 69 prosenttia.
Osakkeen ylin noteeraus vuoden 2008 aikana oli 19,99 euroa (27,90 e) ja alin 3,70 euroa (14,79 e). Keskikurssi oli 10,89 euroa (22,15 e). Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 576,2 milj. euroa (1 907,0 Me). Osakekannan markkina-arvo vuoden 2008 lopussa on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeita vaihdettiin vuoden 2008 aikana 295 155 593 (245 671 719) kappaletta. Vaihdon arvo oli 3 221,4 milj. euroa (5 448,3 Me). Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 1 166 623 (982 687) osaketta.
Kaupankäynti optio-oikeuksilla
Vuoden aikana käytiin kauppaa 81 662 kappaleella K optio-oikeuksia keskihintaan 0,96 euroa/kappale, 150 180 kappaleella L optio-oikeuksia keskihintaan 0,96 euroa/kappale ja 67 240 kappaleella M optio-oikeuksia keskihintaan 2,15 euroa/kappale. Osakkeenomistajien määrä kasvoi
Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden 2008 aikana 15 265:sta 25 515:een eli 67 prosenttia. Yksityissijoittajien määrä kasvoi yli 9 500:lla. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 52,9 prosenttia (45,9 %) ja sen päättyessä 36,5 prosenttia (52,9 %) osakkeista.
Vuoden 2008 aikana tehtiin viisi ns. liputusilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti.
Julius Baer Holding Ltd ilmoitti 19.5.2008, että siihen kuuluvien yhtiöiden omistusosuus oli noussut yli 5 prosenttiin ja 15.7.2008, että omistusosuus oli laskenut alle 5 prosenttiin YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.
Corbis S.A ja Fennogens Investments S.A ilmoittivat 3.10.2008, että niiden yhteenlaskettu omistusosuus on noussut 5,70 prosenttiin YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Yhtiöt ovat samojen tahojen omistuksessa. 7.11.2008 Fennogens Investments S.A ilmoitti, että sen omistusosuus on noussut 5,85 prosenttiin YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Structor S.A ilmoitti 25.11.2008, että sen omistusosuus on noussut 10,02 prosenttiin YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Samassa ilmoituksessa todettiin, että Fennogens Investments S.A:n ja Corbis S.A:n omistamat YIT Oyj:n osakkeet on siirretty Structor S.A:han, joten näillä yhtiöillä ei enää ole omistusta YIT:stä.
MARKKINATILANNE TAMMIKUUSSA 2009
Maailmantalous on taantumassa. Tammikuun puolivälissä julkaistut OECD:n ennakoivat talousindikaattorit osoittavat tälle vuodelle syvää laskusuhdannetta maailman kaikilla merkittävillä talousalueilla. OECD ennakoi euroalueen talouden supistuvan edelleen tämän vuoden alkupuoliskolla ja talouskasvun pysyvän pitkän ajan keskiarvoa hitaampana vuoden 2010 puoliväliin. Euroopan komissio ennakoi tammikuun lopussa euroalueen talouden supistuvan tänä vuonna 1,8 prosenttia ja kasvavan 0,5 prosenttia vuonna 2010.
Euroconstructin joulukuun ennusteen mukaan uusien asuntojen ja toimitilojen rakentaminen vähenee kaikissa Pohjoismaissa sekä tänä että ensi vuonna. Huolto- ja kunnossapitotyöt, talojen korjaustoiminta sekä energiansäästöinvestoinnit kehittyvät tasaisesti. Julkiset investoinnit lisääntyvät. Maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne säilyy vakaana. Kokonaisuutena rakentaminen vähenee tänä vuonna Pohjoismaissa ja tasaantuu tai kääntyy maltilliseen kasvuun Suomea lukuun ottamatta vuonna 2010.
Venäjän talousministeriö ennakoi tämän vuoden BKT:n supistuvan 0,3 prosenttia. Ennuste perustuu Urals-öljyn 41 dollarin barrelihintaan ja hallituksen valmistelemien elvytystoimien toteuttamiseen. Baltian maiden taloudet heikkenivät selvästi viime vuoden aikana. Nordea ennustaa BKT:n supistuvan tänä vuonna Virossa 4,5, Latviassa 6,0 ja Liettuassa 3,0 prosenttia. Ensi vuonna kaikkien Baltian maiden talouksien laskuvauhdin ennustetaan hidastuvan.
Saksan talous supistuu tänä vuonna IFO:n joulukuun ennusteen mukaa yli 2 prosenttia ja lasku jatkuu lievänä vielä 2010. Itävallan taloustutkimusinstituutti WIFO ennakoi BKT:n vähenevän tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kääntyvän ensi vuonna 0,9 prosentin kasvuun. Keskisen Itä-Euroopan maiden kasvunäkymät ovat heikentyneet kansainvälisen rahoituksen kiristymisen, vaihtotaseiden vajeiden ja eurooppalaisten vientimaiden matalasuhdanteen takia.
LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET
Syyskuun 2008 lopulla YIT-konsernin strategista painopistettä siirrettiin kassavirran vahvistamiseen, kustannusrakenteen muokkaamiseen sekä rahoitusaseman varmistamiseen suhdannetilanteen ja globaalin rahoitusmarkkinakriisin heijastuttua YIT:n toimintamaihin. Konsernissa toteutettiin useita nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä. Maksuvalmiutta lisättiin vuoden viimeisellä neljänneksellä nostamalla TyEL-lainoja sekä pitkä- ja lyhytaikaisia pankkilainoja. Pääoman tarvetta pienennettiin siirtämällä asuntoaloituksia parempaan markkinatilanteeseen sekä vähentämällä merkittävästi tonttihankintoja ja muita investointeja. Venäjällä tehtiin lokakuussa päätös keskeyttää rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ollut aloitettu. Baltiassa YIT vähensi myymättömien asuntojen määriä. Useiden toimitilojen myynti toteutettiin onnistuneesti vuoden lopulla. Konsernissa toteutettiin toimenpiteet kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuositasolla 40 milj. eurolla. Niiden vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vuoden 2009 kolmanteen vuosineljännekseen mennessä. Hankintatoimessa ostosopimuksia tarkistettiin markkinatilanteen mukaisiksi.
Yhtiön tavoitteena on säilyttää hyvä kilpailukyky tiukentuvassa markkinatilanteessa. Vuoden lopulla painopiste siirrettiin nopeavaikutteisesta kustannusrakenteen muokkaamisesta myynnin vahvistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Suomessa sijoittajien kanssa sovittiin loppuvuonna asuntokaupoista suurempina kokonaisuuksina ja tehtiin useita esisopimuksia vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistämisestä vuoden 2009 aikana. Tuotantokustannusten alentamista jatketaan tehostamalla hankintatoimea ja kehittämällä toimintatapoja. Kustannustehokkuutta lisätään myös hyödyntämällä yhteisiä prosesseja laajemmin sekä liiketoiminnassa että tukipalveluissa. Toimenpiteitä pääoman käytön tehostamiseksi ja kassavirran tukemiseksi jatketaan. Markkinoilla avautuu YIT:n kannalta kiinnostavia mahdollisuuksia mm. julkisten investointien ja vuokra-asuntotuotannon lisääntyessä ja korjausrakentamisen, huollon ja energiasektorin investointien jatkuessa vilkkaina.
Katsauskauden jälkeen YIT Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2009 taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011. Kassavirtaa koskeva tavoite asetettiin nyt ensimmäistä kertaa konsernitasolle. Operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee strategiakauden aikana olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen. Liikevaihdon aikaisempi numeerinen kasvutavoite, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, jätettiin pois. Tavoitteena on positiivinen liikevaihdon kasvu. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä, kun aikaisempi tavoite oli 22 prosenttia. Liikevoittotavoite, 9 prosenttia liikevaihdosta, jätettiin pois. Myös erillinen Venäjän liiketoiminnalle asetettu tavoite - liikevaihdon kasvu keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009 - jätettiin pois, koska maan lähivuosien talouskehityksen ennakoitavuus on oleellisesti heikentynyt.
Muut taloudelliset tavoitetasot pidettiin ennallaan. Omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Vuonna 2008 YIT-konsernin operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -19,4 milj. euroa, liikevaihdon kasvu 6 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto 17,5 prosenttia, omavaraisuusaste 30,7 prosenttia ja hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2008 on 47,6 prosenttia.
LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tilauskannan myyntiriskiin sekä toimintaympäristön muutosten ennakointiin ja niihin reagointiin. Keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksista ovat öljyn hinta, joka vaikuttaa voimakkaasti Venäjän taloustilanteeseen, sekä kuluttajien luottamus Suomessa ja Venäjällä.
Tilauskantaan sisältyvä myyntiriski syntyy valtaosin rakenteilla olevista ja valmiista, myymättömistä asunnoista. YIT:llä oli vuoden lopussa rakenteilla olevia ja valmiita myymättömiä asuntoja Venäjällä 5 534, Suomessa 1 118 ja Baltian maissa 296. Lisäksi Venäjällä on 2 485 asuntoa, joiden rakentaminen keskeytettiin perustusvaiheessa. Kuluttajien luottamuksen kehittyminen tuo epävarmuutta asuntomyynnin kehittymiseen. Myyntiriskiä hallitaan sopeuttamalla asuntoaloitusten määrä myytyjen asuntojen lukumäärään. Tarkempi selvitys tilauskannan rakenteesta on esitetty edellä kohdassa Tilauskanta ja asuntotuotannosta ja toimenpiteistä kohdassa Kehitys toimialoittain.
Venäjällä rahoitusmarkkinoiden kriisin käynnistämä ruplan devalvoituminen on jatkunut vuodenvaihteen jälkeen nopealla tahdilla. Venäjän keskuspankin 22. tammikuuta ilmoittaman ruplakorin vaihteluvälin puitteissa rupla voi heikentyä 18 prosenttia vuodenvaihteen arvostaan.
Venäjällä olevien tytäryhtiöiden 163,7 milj. euron suuruiset omat pääomat ovat rahoituspolitiikan mukaisesti suojaamatta ja niiden osalta ruplan devalvoituminen aiheuttaa pääomien arvon alentumisen suuruisen negatiivisen muutoksen konsernin omaan pääomaan. Vuodenvaihteessa kasvatettiin omanpääomanehtoista nettosijoitusta Venäjälle.
Ruplan devalvoitumisen jatkuminen vaikuttaisi pienentävästi YIT:n liikevaihtoon ja liikevoittoon sekä kasvattavasti rahoituskustannuksiin vuonna 2009. Päätös lisätä omanpääomanehtoista nettosijoitusta Venäjälle pienentää ruplan kurssivaihtelun vaikutusta rahoituskustannuksiin. Rahoituskustannuksia sen sijaan kasvattaa vuodenvaihteen ruplatermiiniposition arvostuksista pääosin vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle jaksottuva kurssitappio 10,5 milj. euroa.
Gorelovossa riskit liittyvät alueen vesi- ja viemäriliittymien teknisen ratkaisun toteutumiseen ja lopullisiin kustannuksiin. Liittymiä koskevat neuvottelut ovat käynnissä. Alueelle rakennettavan elintarviketehtaan käyttöönoton viivästymisestä aiheutuvat lopulliset kustannukset täsmentyvät myöhemmin asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Vuoden lopussa suoritettiin tonttien arvon tarkastus IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tarkastuksen perusteella tonttivarannon arvoon ei tehty oleellisia muutoksia. Tonttivaranto arvostetaan hankintamenoon ja arvoa pienennetään, mikäli arvioidaan, että tontille rakennettava kohde myydään tontin hinnan ja rakennuskustannusten summaa alhaisempaan hintaan. Huonon markkinatilanteen pitkittyessä riski tonttien arvon alaskirjaamiseen lisääntyy.
YIT:n riskienhallintapolitiikassa on määritelty konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot koko konsernin näkökulmasta. Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä on julkistettu vuoden 2008 vuosikertomuksessa ja rahoitusriskeistä vuoden 2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa.
NÄKYMÄT VUODELLE 2009
Yleiseen markkinatilanteeseen liittyvien poikkeuksellisten epävarmuuksien johdosta arviota konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehittymisestä vuonna 2009 tarkennetaan myöhemmin.
Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen tuovat epävarmuutta talouden yleinen kehitys ja sen vaikutus rakennus- ja korjausinvestointeihin sekä asuntokauppaan Suomessa ja Venäjällä.
Vuoden 2008 lopussa YIT:n tilauskanta oli 3,2 miljardia euroa, josta 356 milj. euroa oli Venäjällä keskeytetyissä asuntokohteissa. Tilauskannan katesisältö on normaali. Tilauskannan myymättömän asuntotuotannon kate riippuu asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten kehityksestä.
Kiinteistö- ja teollisuuspalvelujen liikevaihdosta noin puolet muodostuu huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta, jonka kysyntä kehittyy suhteellisen vakaasti epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Korjaushankkeiden kysynnän kasvu jatkuu. Investoinnit teollisuuteen ja kiinteistöihin vähenevät.
Suomessa asuntorakentamisen arvioidaan vähenevän ja painottuvan korkotuettuun ja vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Laskenut korkotaso kuitenkin tukee asuntokysyntää. Toimitilarakentamisen määrän arvioidaan puolittuvan edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena talonrakentaminen vähenee. Infrahankkeiden määrä pysyy vakaana tai kasvaa valtion elvytystoimien myötä vuonna 2009.
Venäjällä asuntojen suuri tarve ja YIT:n käynnissä olevan asuntotuotannon suuri määrä tarjoavat edellytykset liikevaihdon kasvattamiseen. Toisaalta liikevaihdon ja tuloksen kehityksen ennakoimattomuutta lisäävät Venäjän talouden, ruplan kurssin ja kuluttajien luottamuksen heikentyminen. Baltian maissa heikko markkinatilanne jatkuu.
TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN
Katsauskauden jälkeen YIT Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2009 taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011. Kassavirtaa koskeva tavoite asetettiin nyt ensimmäistä kertaa konsernitasolle. Operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee strategiakauden aikana olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen. Liikevaihdon aikaisempi numeerinen kasvutavoite, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, jätettiin pois. Tavoitteena on positiivinen liikevaihdon kasvu. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä, kun aikaisempi tavoite oli 22 prosenttia. Liikevoittotavoite, 9 prosenttia liikevaihdosta, jätettiin pois. Myös erillinen Venäjän liiketoiminnalle asetettu tavoite - liikevaihdon kasvu keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009 - jätettiin pois, koska maan lähivuosien talouskehityksen ennakoitavuus on oleellisesti heikentynyt.
Muut taloudelliset tavoitetasot pidettiin ennallaan. Omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta. HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ
Emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2008 ovat 240.378.235,50 euroa, josta tilikauden 2008 voitto on 78.522.970,02 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
…Osakkeenomistajille jaetaan osinkona 0,50 euroa/osake eli 62.899.211,00 Jätetään jakokelpoisiin varoihin 177.479.024,50 240.378.235,50 ============
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2009
Reino Hanhinen Eino Halonen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
Antti Herlin Teuvo Salminen
Kim Gran Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA 1.1. - 31.12.2008 (Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2008.)
1. YIT-konsernin tunnuslukuja
Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2008
Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2008 Tuloslaskelma 1.10. - 31.12.2008 Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma
3. Liitetietoja
Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Segmenttitiedot Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät Hankitut liiketoiminnot Myydyt liiketoiminnot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Vaihto-omaisuus Oman pääoman liitetiedot Korolliset velat Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa Tapahtumat katsauskauden jälkeen
1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
TUNNUSLUVUT
-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | 12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e 1) | 1,05 | 1,77 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, laimennettu 1) | 1,05 | 1,77 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 6,38 | 6,40 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi kauden aikana, e | 10,89 | 22,15 | -51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden lopussa, e | 4,58 | 14,99 | -69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo kauden | 576,2 | 1 907,0 | -70 | | lopussa, milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 104 | 126 872 | - | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 104 | 127 028 | - | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl, | | | | | laimennettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 125 798 | 127 218 | -1 | | osakeantioikaistu lukumäärä kauden | | | | | lopussa, 1 000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka kauden lopussa, | 644,5 | 514,8 | 25 | | milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset | 17,5 | 26,2 | -33 | | 12 kk, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 16,5 | 30,5 | -46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 30,7 | 36,7 | -16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 79,8 | 62,9 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pysyviin | 85,2 | 51,6 | 63 | | vastaaviin, milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,2 | 1,4 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden lopussa, milj. e | 3 233,7 | 3 509,3 | -8 | | 2) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolista | 2 118,9 | 1 999,2 | 6 | | tilauskantaa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 25 057 | 23 394 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------
1) Voitto verojen jälkeen 10-12/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä 31.12.2007 johtuvat kertaluonteiset erät, +9,0 milj. euroa. 2) Tulouttamaton osuus saaduista tilauksista sekä omaperustaisista hankkeista. *) Muutos yli 100 prosenttia. KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
-------------------------------------------------------------------------------- | | I/20 | II/20 | III/2 | IV/20 | I/200 | II/20 | III/2 | IV/20 | | | 07 | 07 | 007 | 07 | 8 | 08 | 008 | 08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, | 833, | 939,3 | 906,8 | 1 | 927,0 | 991,2 | 970,8 | 1 | | milj. e | 5 | | | 027,0 | | | | 050,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | 61,2 | 78,5 | 89,4 | 108,7 | 78,6 | 70,5 | 63,1 | 48,4 | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 7,3 | 8,4 | 9,9 | 10,6 | 8,5 | 7,1 | 6,5 | 4,6 | | liikevaihdost | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuoto | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 3,2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | | t, milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, | -0,1 | -1,6 | 0,5 | -2,6 | -0,8 | -2,6 | 6,0 | -27,6 | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -6,9 | -7,6 | -8,1 | -8,4 | -10,7 | -8,0 | -13,0 | -16,7 | | , milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | 54,8 | 69,8 | 82,4 | 98,5 | 70,3 | 60,5 | 56,9 | 5,4 | | veroja, milj. | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 6,6 | 7,4 | 9,1 | 9,6 | 7,6 | 6,1 | 5,9 | 0,5 | | liikevaihdost | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | loppusumma, | 155, | 346,1 | 418,4 | 461,3 | 525,8 | 605,5 | 868,5 | 973,9 | | milj. e | 9 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,03 | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 4,95 | 5,38 | 5,85 | 6,40 | 5,97 | 6,32 | 6,61 | 6,38 | | pääoma/osake, | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen | 25,8 | 23,35 | 20,84 | 14,99 | 17,97 | 15,98 | 7,30 | 4,58 | | päätöskurssi, | 0 | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 928,7 | 576,2 | | , milj. e | 270, | 963,1 | 644,7 | 907,0 | 286,1 | 033,0 | | | | | 8 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun | 25,4 | 25,7 | 25,8 | 26,2 | 28,1 | 25,6 | 21,9 | 17,5 | | pääoman | | | | | | | | | | tuotto, | | | | | | | | | | viimeiset 12 | | | | | | | | | | kk, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusa | 31,8 | 32,4 | 33,8 | 36,7 | 33,3 | 34,5 | 33,4 | 30,7 | | ste, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen | 540, | 548,9 | 591,4 | 514,8 | 462,7 | 625,2 | 696,9 | 644,5 | | nettovelka | 9 | | | | | | | | | kauden | | | | | | | | | | lopussa, | | | | | | | | | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisa | 85,6 | 79,8 | 79,1 | 62,9 | 60,6 | 77,2 | 82,5 | 79,8 | | ste, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvesto | 15,8 | 5,7 | 12,0 | 18,1 | 11,8 | 14,0 | 51,1 | 8,3 | | innit, milj. | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | tilauskanta | 995, | 275,2 | 172,5 | 509,3 | 627,0 | 670,4 | 964,9 | 233,7 | | kauden | 4 | | | | | | | | | lopussa, | | | | | | | | | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 | | kauden | 418 | 474 | 836 | 073 | 644 | 978 | 688 | 784 | | lopussa | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | I/20 | II/2 | III/ | IV/20 | I/200 | II/20 | III/2 | IV/20 | | | 07 | 007 | 2007 | 07 | 8 | 08 | 008 | 08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekni | 367, | 410, | 392, | 479,7 | 418,1 | 480,5 | 478,9 | 597,5 | | set palvelut 1) | 7 | 3 | 3 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 291, | 307, | 272, | 287,2 | 284,9 | 308,6 | 285,8 | 268,6 | | rakentamispalve | 5 | 0 | 5 | | | | | | | lut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 79,3 | 115, | 139, | 152,0 | 154,3 | 119,5 | 123,3 | 96,4 | | rakentamispalve | | 2 | 6 | | | | | | | lut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden | 110, | 129, | 118, | 130,8 | 90,9 | 110,9 | 108,7 | 119,2 | | palvelut 2) | 7 | 6 | 7 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -14, | -22, | -16, | -22,7 | -21,2 | -28,3 | -25,9 | -31,0 | | | 1 | 8 | 4 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 833, | 939, | 906, | 1 | 927,0 | 991,2 | 970,8 | 1 | | yhteensä | 5 | 3 | 7 | 027,0 | | | | 050,7 | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. Elo-joulukuussa 2008 näiden toimintojen liikevaihto oli 182,6 milj. euroa. 2) Liikevaihto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa.
Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | I/20 | II/2 | III/ | IV/20 | I/200 | II/20 | III/2 | IV/20 | | | 07 | 007 | 2007 | 07 | 8 | 08 | 008 | 08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekni | 18,8 | 25,6 | 26,7 | 41,1 | 26,3 | 32,6 | 35,7 | 37,2 | | set palvelut 1) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 35,6 | 35,5 | 33,4 | 29,0 | 35,4 | 29,4 | 28,1 | 18,8 | | rakentamispalve | | | | | | | | | | lut 2) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 5,6 | 16,0 | 23,9 | 21,7 | 16,1 | 6,1 | -4,0 | -9,2 | | rakentamispalve | | | | | | | | | | lut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden | 5,0 | 5,8 | 8,1 | 22,3 | 5,2 | 8,5 | 7,8 | 8,7 | | palvelut 3) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -3,8 | -4,4 | -2,7 | -5,4 | -4,4 | -6,1 | -4,5 | -7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 61,2 | 78,5 | 89,4 | 108,7 | 78,6 | 70,5 | 63,1 | 48,5 | | yhteensä | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %
-------------------------------------------------------------------------------- | | I/20 | II/2 | III/ | IV/20 | I/200 | II/20 | III/2 | IV/20 | | | 07 | 007 | 2007 | 07 | 8 | 08 | 008 | 08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekni | 5,1 | 6,2 | 6,8 | 8,6 % | 6,3 % | 6,8 % | 7,5 % | 6,2 % | | set palvelut 1) | % | % | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 12,2 | 11,6 | 12,3 | 10,1 | 12,4 | 9,5 % | 9,8 % | 7,0 % | | rakentamispalve | % | % | % | % | % | | | | | lut 2) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 7,1 | 13,9 | 17,1 | 14,3 | 10,4 | 5,1 % | -3,2 | -9,5 | | rakentamispalve | % | % | % | % | % | | % | % | | lut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden | 4,5 | 4,5 | 6,8 | 17,0 | 5,7 % | 7,7 % | 7,2 % | 7,3 % | | palvelut 3) | % | % | % | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 7,3 | 8,4 | 9,9 | 10,6 | 8,5 % | 7,1 % | 6,5 % | 4,6 % | | yhteensä | % | % | % | % | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008.
2) Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.
3) Liikevoitto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Liikevoitto 1-3/2007 sisältää -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä.
Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | I/20 | II/2 | III/ | IV/20 | I/200 | II/20 | III/2 | IV/20 | | | 07 | 007 | 2007 | 07 | 8 | 08 | 008 | 08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekni | 670, | 721, | 740, | 707,7 | 825,3 | 799,9 | 1 | 841,9 | | set palvelut 1) | 3 | 8 | 5 | | | | 046,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 874,2 | | rakentamispalve | 026, | 193, | 128, | 183,8 | 306,4 | 264,8 | 085,9 | | | lut | 1 | 1 | 9 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | rakentamispalve | 111, | 185, | 134, | 462,7 | 381,7 | 483,7 | 678,2 | 369,3 | | lut | 8 | 2 | 4 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden | 228, | 213, | 221, | 219,2 | 224,3 | 222,8 | 238 | 208,3 | | palvelut 2) | 8 | 6 | 7 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -41, | -38, | -53, | -64,1 | -110, | -100, | -83,6 | -60,0 | | | 6 | 5 | 0 | | 7 | 8 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | yhteensä | 995, | 275, | 172, | 509,3 | 627,0 | 670,4 | 964,9 | 233,7 | | | 4 | 2 | 5 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. 2) Tilauskanta I/2007, II/2007 ja III/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007.
2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2008
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2008 (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 3 939,7 | 3 706,5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 2 072,9 | 1 798,5 | 15 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -3 647,2 | -3 342,7 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -0,1 | 1,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -31,8 | -27,2 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 260,6 | 337,8 | -23 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,6 | 9,1 | -27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot 1) | 5,9 | 2,6 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -25,0 | -3,8 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -48,4 | -31,0 | 56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 193,1 | 305,6 | -37 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,9 | 8,2 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -58,8 | -77,6 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 134,3 | 228,0 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 3,4 | 6,2 | -45 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 132,9 | 224,9 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 1,4 | 3,1 | -55 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 1,05 | 1,77 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 1,05 | 1,77 | -41 | --------------------------------------------------------------------------------
1) Kauden 1-3/2008 rahoitustuottoihin sisältyy +2,2 milj. euroa liittyen korkeimman oikeuden päätökseen SOK:n entisen pääkonttorin saneerauksen urakkariidasta. *) Muutos yli 100 prosenttia. TULOSLASKELMA 1.10. - 31.12.2008 (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12/2008 | 10-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 050,7 | 1 027,0 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 586,8 | 529,7 | 11 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -993,5 | -910,7 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -0,1 | 0,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -8,7 | -7,8 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto 1) | 48,4 | 108,7 | -55 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,6 | 10,6 | -56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 1,2 | 0,8 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -27,6 | -2,6 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -16,7 | -8,4 | 99 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 5,4 | 98,5 | -95 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,5 | 9,6 | -95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -2,6 | -24,6 | -89 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto 2) | 2,8 | 73,9 | -96 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,3 | 7,2 | -96 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 2,7 | 72,8 | -96 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,1 | 1,1 | -91 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,03 | 0,57 | -95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,03 | 0,58 | -95 | --------------------------------------------------------------------------------
1) Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä. 2) Voitto verojen jälkeen 10-12/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä 31.12.2007 johtuvat kertaluonteiset erät, 9,0 milj. euroa. *) Muutos yli 100 prosenttia.
TASE (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | 12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 104,6 | 92,5 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 291,0 | 240,6 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 35,1 | 27,1 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 3,8 | 3,6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 2,5 | 2,5 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 12,7 | 15,1 | -16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 34,6 | 27,2 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 509,9 | 1 265,0 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 778,0 | 727,6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 201,7 | 60,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 973,9 | 2 461,3 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 149,2 | 149,1 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 653,9 | 665,4 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 4,6 | 3,8 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 807,7 | 818,3 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 68,4 | 71,5 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 19,7 | 7,5 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 45,0 | 34,2 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 516,2 | 356,9 | 45 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 4,0 | 1,7 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 1 140,8 | 928,4 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 42,0 | 24,8 | 69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 330,1 | 218,1 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 973,9 | 2 461,3 | 21 | --------------------------------------------------------------------------------
*) Muutos yli 100 prosenttia.
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | Osa | Yli | Var | Muut | Muunt | Arvo | Omat | Kerty | Vähe | Oma | | | ke- | kur | a-r | raha | o-ero | n-mu | osakk | neet | m-mi | pääo | | | pää | ssi | aha | stot | rahas | utos | eet | voitt | stön | ma | | | oma | -ra | sto | | to | -rah | | ovara | osuu | yhte | | | | has | | | | asto | | t | s | ensä | | | | to | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 149 | - | 1,0 | 13,9 | -9,0 | 2,0 | 0,0 | 657,5 | 3,8 | 818, | | pääoma | ,1 | | | | | | | | | 3 | | 1.1.20 | | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraa | | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | | omaan | | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | | | an | | | | | | | | | | | | kirjat | | | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | -4,8 | - | - | - | -4,8 | | Korkor | | | | | | | | | | | | iskin | | | | | | | | | | | | suojau | | | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | 1,2 | | Lasken | | | | | | | | | | | | nallin | | | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | | | vero | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän | | | | | | -0,1 | | | | -0,1 | | arvon | | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | -26,2 | - | - | -9,6 | - | -35, | | Muunto | | | | | | | | | | 8 | | erot | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muu | - | - | 0,4 | - | - | - | - | | -0,4 | - | | muutos | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraa | '- | - | 0,4 | | -26,2 | -3,7 | | -9,6 | -0,4 | -39, | | n | | | | | | | | | | 5 | | omaan | | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | | | an | | | | | | | | | | | | kirjat | | | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | | yhteen | | | | | | | | | | | | sä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilika | - | - | - | - | - | - | - | 132,9 | 1,4 | 134, | | uden | | | | | | | | | | 3 | | voitto | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilika | | | 0,4 | | -26,2 | -3,7 | | 123,2 | 1,1 | 94,8 | | udella | | | | | | | | | | | | kirjat | | | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | | | yhteen | | | | | | | | | | | | sä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | - | - | -101, | -0,2 | -102 | | Osingo | | | | | | | | 8 | | ,0 | | njako, | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | e/osak | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | - | -6,6 | - | - | -6,6 | | Omien | | | | | | | | | | - | | osakke | | | | | | | | | | | | iden | | | | | | | | | | | | hankin | | | | | | | | | | | | ta | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | | Osakem | | | | | | | | | | | | erkinn | | | | | | | | | | | | ät | | | | | | | | | | | | optioi | | | | | | | | | | | | lla | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 3,1 | | Optioi | | | | | | | | | | | | den | | | | | | | | | | | | kirjau | | | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 149 | - | 1,4 | 13,9 | -35,2 | -1,7 | -6,6 | 682,1 | 4,6 | 807, | | pääoma | ,2 | | | | | | | | | 7 | | 31.12. | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osa | Yli | Var | Muut | Muunt | Arvo | Omat | Kerty | Vähe | Oma | | | ke- | kur | a-r | raha | o-ero | n-mu | osakk | neet | m-mi | pääo | | | pää | ssi | aha | stot | rahas | utos | eet | voitt | stön | ma | | | oma | -ra | sto | | to | -rah | | ovara | osuu | yhte | | | | has | | | | asto | | t | s | ensä | | | | to | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63, | 83, | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | - | 512,3 | 3,9 | 674, | | pääoma | 4 | 8 | | | | | | | | 4 | | 1.1.20 | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraa | | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | | omaan | | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | | | an | | | | | | | | | | | | kirjat | | | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | 1,3 | | Korkor | | | | | | | | | | | | iskin | | | | | | | | | | | | suojau | | | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - | -0,3 | | Lasken | | | | | | | | | | | | nallin | | | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | | | vero | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | -4,5 | - | - | -1,3 | - | -5,8 | | Muunto | | | | | | | | | | | | erot | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muu | - | -1, | 0,2 | 0,0 | - | - | - | -0,2 | -2,9 | -3,9 | | muutos | | 0 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraa | | -1, | 0,2 | | -4,5 | 1,0 | | -1,5 | -2,9 | -8,7 | | n | | 0 | | | | | | | | | | omaan | | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | | | an | | | | | | | | | | | | kirjat | | | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | | yhteen | | | | | | | | | | | | sä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilika | - | - | - | - | - | - | - | 224,9 | 3,0 | 227, | | uden | | | | | | | | | | 9 | | voitto | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilika | | -1, | 0,2 | | -4,5 | 1,0 | 0,0 | 223,4 | | - | | udella | | 0 | | | | | | | | | | kirjat | | | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | | | yhteen | | | | | | | | | | | | sä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,4 | -0,1 | 82,5 | | Osingo | | | | | | | | | | | | njako, | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | e/osak | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | 82, | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | Rahast | 8 | ,8 | | | | | | | | | | oanti | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | | Osakem | | | | | | | | | | | | erkinn | | | | | | | | | | | | ät | | | | | | | | | | | | optioi | | | | | | | | | | | | lla | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 4,2 | - | - | | Optioi | | | | | | | | | | | | den | | | | | | | | | | | | kirjau | | | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 149 | 0,0 | 1,0 | 13,9 | -9,0 | 2,0 | 0,0 | 657,5 | 3,8 | 818, | | pääoma | ,1 | | | | | | | | | 3 | | 31.12. | | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 134,3 | 228,0 | -41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien peruminen | 197,1 | 125,0 | 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten saamisten muutos | 4,5 | -32,9 | -95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -318,2 | -259,8 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen muutos | 132,4 | 114,9 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -181,3 | -177,8 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -45,5 | -28,8 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realisoituneet kurssivoitot ja | 2,7 | 1,5 | 80 | | -tappiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 5,7 | 2,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -65,3 | -66,2 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 47,8 | 84,1 | -49 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja liiketoimintojen | -38,9 | -14,1 | *) | | hankinta vähennettynä hankintahetken | | | | | rahavaroilla | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten hankinta | -0,2 | 0,0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0 | 0,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -33,5 | -28,7 | 17 | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -4,1 | -6,4 | -36 | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit sijoituksiin | 0 | -0,1 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja liiketoimintojen | 4,2 | 31,7 | -87 | | myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0 | 4,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien | 4,7 | 0,0 | - | | hyödykkeiden myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | 0,6 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -67,2 | -12,9 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen kassavirta | -19,4 | 71,2 | *) | | investointien jälkeen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 0,1 | 2,9 | -97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten vähennys | 0,0 | 0,1 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen muutos | 103,3 | -50,1 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 265,0 | 168,1 | 58 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -97,5 | -74,2 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -0,5 | -1,4 | -64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden hankinta | -6,6 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -102,0 | -82,6 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 161,8 | -37,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 142,4 | 34,0 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 59,2 | 25,9 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -3,9 | -0,7 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden lopussa | 197,7 | 59,2 | *) | --------------------------------------------------------------------------------
*) Muutos yli 100 prosenttia.
3. LIITETIETOJA
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET
YIT Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2008 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:n komission 31.12.2008 mennessä hyväksymiä IAS/IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja.
Vuonna 2008 voimaan astuneilla standardimuutoksilla tai uusilla tulkinnoilla ei ole ollut oleellista vaikutusta konsernin vuoden 2008 tilinpäätökseen. Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2008.
Arvio uusien standardien ja tulkintaohjeiden vaikutuksesta tulevaisuudessa
IASB on julkaissut useita uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joita konserni ei ole vielä soveltanut vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin tai tulkinnan voimaantulopäivästä tai sitä seuraavan tilikauden alusta. Seuraavalla standardimuutoksella ja tulkintaohjeella tulee konsernin johdon käsityksen mukaan olemaan olennainen vaikutus konsernin tilinpäätösraportointiin:
IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot: Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen, esim. rakennusprojektin, hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Konserni on kirjannut aiemmin sallitulla tavalla vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Standardimuutos vaikuttaa YIT konsernissa niin, että 1.1.2009 tai sen jälkeen alkaviin rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot kohdistetaan hankkeelle ja aktivoidaan taseeseen. Aktivoidut vieraan pääoman menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi liikevoittoon vaikuttaen hankkeen tuloutuksen yhteydessä.
IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset: Tulkinta antaa ohjeistuksen siihen, milloin kiinteistöjen rakentamisesta syntyvien tuottojen kirjaamisessa on noudatettava kohteen luovutukseen perustuvaa IAS 18 -standardin mukaista tuloutusta, ja milloin tuottojen kirjaamiseen voidaan soveltaen osatuloutusta IAS 11 -standardin mukaisesti. Tulkintaohjeen voimaanastuminen tulee muuttamaan YIT konsernin asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuksen tapahtumaan pääasiassa luovutushetkellä, kun liikevaihto ja liikevoitto tähän saakka on kirjattu valmiusasteen ja myyntiasteen tulon perusteella. Muutos tulee vaikuttamaan tältä osin lähinnä liikevaihdon, liikevoiton, kauden tuloksen, vaihto-omaisuuden, saatujen ennakoiden, korollisten velkojen ,oman pääomaan ja taseen loppusumman raportointiin. Muutoksella on edelleen vaikutus myös tunnuslukuihin. Muissa rakennushankkeissa saadaan jatkaa osatuloutusta sen mukaan kuin IAS 18:14 mukaiset ehdot täyttyvät jatkuvasti rakentamisen edetessä.
Tilinpäätöksen laadintahetkellä oli voimassa käsitys, että EU:n komissio vahvistaa tulkintaohjeen alkuvuoden 2009 aikana ja että sitä tulee soveltaa 1.1.2010 alkavalta tilikaudelta.
Muilla stardardimuutoksilla tai tulkintaohjeilla, jotka on kuvattu tilinpäätöksen 2008 laadintaperiaatteissa, on vähäinen vaikutus tai ei lainkaan vaikutusta konsernin tilinpäätösraportointiin.
RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski, ja niiden hallinta on osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Kaudella 10-12/2008 valuuttasuojauspolitiikkaa tarkistettiin siten, että ruplasuojauksia muutetaan ruplatermiinien erääntyessä ruplan korisuojaukseksi 165 milj. euron vasta-arvoon saakka.
Konsernin strategiset taloudelliset tavoitetasot ohjaavat konsernin pääoman käyttöä ja hallintaa. Strategisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan pitämällä konsernin pääomarakenne optimaalisena. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.
Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskeistä julkistetaan vuoden 2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa.
SEGMENTTITIEDOT
YIT:n liiketoiminta jakautui neljään liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut, Kansainväliset rakentamispalvelut ja Teollisuuden palvelut.
Vuoden 2008 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että Rakentamispalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi: Suomen rakentamispalvelut sekä Kansainväliset rakentamispalvelut, johon kuuluvat Venäjän, Baltian maiden ja Keskisen Itä-Euroopan liiketoiminnot.
Luvut vuodelta 2007 ovat vertailulukuja, jotka on laskettu toimialajaon muututtua 1.1.2008.
Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut 1) | 1 975,0 | 1 650,0 | 20 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 1 147,9 | 1 158,2 | -1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 493,5 | 486,1 | 2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 2) | 429,7 | 489,8 | -12 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -106,4 | -77,6 | 37 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 939,7 | 3 706,5 | 6 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. Elo-joulukuussa 2008 näiden toimintojen liikevaihto oli 182,6 milj. euroa. 2) Liikevaihto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa.
Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut 1) | 131,8 | 112,2 | 17 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut 2) | 111,7 | 133,5 | -16 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 9,0 | 67,2 | -87 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 3) | 30,2 | 41,2 | -27 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -22,1 | -16,23 | 35 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 260,6 | 337,8 | -23 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008.
2) Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.
3) Liikevoitto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Liikevoitto 1-3/2007 sisältää -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä.
Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | 12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut 1) | 841,9 | 707,7 | 19 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 874,2 | 1 183,8 | -26 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 1 369,3 | 1 462,7 | -6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 2) | 208,3 | 219,2 | -5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -60,0 | -64,1 | -6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 233,7 | 3 509,3 | -8 % | --------------------------------------------------------------------------------
1) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle 1.8.2008. 2) Tilauskanta 12/2007 ei sisällä Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmää, joka myytiin 31.12.2007.
KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenjärjestelyt | - | -1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynti | - | 14,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 3,5 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3,5 | 13,4 | --------------------------------------------------------------------------------
Teollisuuden palvelujen liikevoitto 1-3/2007 sisältää -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmä myytiin 31.12.2007.
Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.
HANKITUT LIIKETOIMINNOT (milj. e)
Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla YIT osti 29.5.2008 MCE AG:n kiinteistöteknisiä palveluja tarjoavat liiketoiminnot Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Kauppa toteutui 1.8.2008. Yrityskaupan arvo oli 55 milj. euroa, sopimusten mukaisten velkojen ja velvoitteiden huomioinnin jälkeen kauppahinta on 36,1 milj. euroa. Kauppahintaan sisällytettiin asiantuntijakuluja 1,6 milj. euroa. Kauppahinta maksettiin käteisenä. Maksetusta ylihinnasta kohdistettiin 5,4 milj. euroa huoltoliiketoiminnan asiakaskunnan hankintaan. Alustavaa liikearvoa syntyi 50,4 milj. euroa. Johdon arvion mukaan liikearvon syntyminen perustuu MCE-alakonsernin tuomasta jalansijasta uusilla markkina-alueilla sekä mahdollisuuksista suunnata liiketoimintaa pitkäjänteisiin palvelusopimuksiin ja huolto- ja kunnossapitotöihin. Näillä toimenpiteillä voidaan parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Lisäksi synergiaetuja nähdään saavutettavan prosessien harmonisoinnista, laajemmasta palvelutarjonnasta ja hankintatoimesta.
MCE-alakonsernin vaikutus YIT konsernin vuoden 2008 liikevaihtoon oli 182,6 milj. euroa. Koko vuodelta 2008 MCE-alakonsernin liikevaihto olisi ollut 387,3 milj. euroa.
Hankitun MCE-alakonsernin vaikutus nettovarallisuuteen oli:
-------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjattu | Kirjanpitoarvo | | | käypä | ennen | | | arvo | yhdistelyä | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 5,2 | 6,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 5,4 | 10,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1,7 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 98,2 | 104,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 0,9 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | -124,8 | -124,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | -14,3 | -1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 36,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 50,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu vastike | 36,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun yrityksen rahavarat | 0,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 36,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksamattomat erät | -7,5 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 28,5 | | --------------------------------------------------------------------------------
Lisäksi YIT-konsernissa tehtiin pienempiä yrityshankintoja. Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla vahvistettiin osaamista energiatehokkuusratkaisujen tarjoajana hankkimalla Suomessa rakennusautomaatioon erikoistunut Computec Oy sekä muita hankintoja Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. YIT Rakennus Oy hankki 1.7.2008 85 %-osuuden tshekkiläisestä Euro Stavokonsult s.r.o:sta.
Tilikauden hankintojen yhteenlasketut hankintahinnat olivat 47,4 milj. euroa. Pienemmistä hankinnoista ei syntynyt liikearvoa. Maksetut ylihinnat kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin.
Vuoden 2008 muiden hankintojen vaikutus konsernin nettovarallisuuteen on esitetty alla:
-------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjattu | Kirjanpitoarvo | | | käypä | ennen | | | arvo | yhdistelyä | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 0,9 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 1,0 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 9,5 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 1,4 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 3,5 | 3,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | -5,0 | -4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 11,3 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 11,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 0,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu vastike | 11,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun yrityksen rahavarat | 0,9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 10,4 | | --------------------------------------------------------------------------------
MYYDYT LIIKETOIMINNOT (milj. e)
YIT Kiinteistötekniikka Oy myi kiinteistöjohtamisen sijoittaja-, vuokrahallinto- ja taloushallintopalveluihin liittyvät liiketoiminnot. Liiketoimintakauppa tuli voimaan 1.7.2008.
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen: | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 5,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | -0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto verojen jälkeen | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarallisuus | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saatu rahana | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin suorat kulut | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyn yksikön rahavarat | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 4,2 | --------------------------------------------------------------------------------
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 92,5 | 91,8 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 33,2 | 29,4 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yritysostojen kautta | 6,2 | 1,1 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -3,4 | -4,0 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset yritysmyyntien kautta | 0,0 | -2,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -24,6 | -20,3 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto toiseen tase-erään | 0,7 | -3,1 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjapitoarvo kauden lopussa | 104,6 | 92,5 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------
*) Muutos yli 100 prosenttia.
VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 20,1 | 19,4 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 690,5 | 488,3 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 579,3 | 567,1 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 135,9 | 80,0 | 70 | | kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 83,7 | 104,4 | -20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vaihto-omaisuus | 0,4 | 5,8 | -93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 1 509,9 | 1 265,1 | 19 | --------------------------------------------------------------------------------
*) Muutos yli 100 prosenttia.
OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma ja omat osakkeet | Osakkeid | Osake-pä | Omat | Yhteensä | | | en | äoma | osakkeet | | | | lukumäär | | | | | | ä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2008 | 127 217 | 149,1 | - | 149,1 | | | 872 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden käyttö | 5 550 | 0,1 | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden hankinta | -1 425 | - | -6,6 | -6,6 | | | 000 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008 | 125 798 | 149,2 | -6,6 | 142,6 | | | 422 | | | | --------------------------------------------------------------------------------
KOROLLISET VELAT (milj. e)
Katsauskaudella ei laskettu liikkeelle joukkovelkakirjalainoja.
EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | 12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 29,3 | 29,3 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovastuut | 139,1 | 202,9 | -31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 352,2 | 294,3 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vuokravastuut | 11,0 | 7,8 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | - | 0,7 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut takaukset | - | 12,4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuva vastuu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuksien arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 239,2 | 399,8 | -40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | 213,7 | 245,5 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvät arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | -5,3 | 3,5 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | 26,8 | 3,6 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdolliset saatavat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikeudenkäynnit | 0,0 | 11,1 | *) | --------------------------------------------------------------------------------
*) Muutos yli 100 prosenttia.
Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kesällä 2007 valmistuneen tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys saatettiin välimiesoikeuden ratkaistavaksi huhtikuussa 2008. Syyskuussa Neste Oil täsmensi välimiesoikeuskäsittelyssä vaatimuksiaan YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:tä kohtaan vaatimalla myös tuotannon menetysten korvaamista. Neste Oilin esittämä korvausvaade on yhteensä 107 milj. euroa. YIT kiistää Neste Oilin vaatimukset ja on esittänyt Neste Oilia kohtaan korvausvaatimuksia, joiden pääasiallisena perusteena ovat urakassa suoritetut muutos- ja lisätyöt sekä urakan pitkittymisestä johtuneet lisäkustannukset. YIT:lle esitettyjen vaatimusten perusteella ei ole kirjattu varausta tilinpäätökseen 2008.
LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)
-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyhtiöille | 3,6 | 4,8 | -25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 14,4 | 40,1 | -64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 0,1 | 0,1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0,5 | 0,8 | -38 | --------------------------------------------------------------------------------
*) Muutos yli 100 prosenttia.
TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN
YIT Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2009 taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011. Kassavirtaa koskeva tavoite asetettiin nyt ensimmäistä kertaa konsernitasolle. Operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee strategiakauden aikana olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen. Liikevaihdon aikaisempi numeerinen kasvutavoite, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, jätettiin pois. Tavoitteena on positiivinen liikevaihdon kasvu. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä, kun aikaisempi tavoite oli 22 prosenttia. Liikevoittotavoite, 9 prosenttia liikevaihdosta, jätettiin pois. Myös erillinen Venäjän liiketoiminnalle asetettu tavoite - liikevaihdon kasvu keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009 - jätettiin pois, koska maan lähivuosien talouskehityksen ennakoitavuus on oleellisesti heikentynyt.
Muut taloudelliset tavoitetasot pidettiin ennallaan. Omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta.